3月22日,有研新材召開內(nèi)控體系管理評審暨內(nèi)控流程融合專項工作會議,有研新材黨委書記、董事長楊海,黨委副書記、總經(jīng)理于敦波,中國有研合規(guī)部總經(jīng)理尹嬌出席會議,有研新材其他領導班子成員、所屬二級子公司有關負責領導及本部部門負責人現(xiàn)場參會,子公司內(nèi)控工作人員視頻參會。會議由有研新材黨委副書記、紀委書記劉慧舟主持。

會議首先由有研新材本部及5家子公司匯報了2022年內(nèi)控管理工作。2023年2月至3月,本部及所屬子公司按照部署要求深入開展內(nèi)控管理評審,全面分析、總結(jié)2022年內(nèi)控合規(guī)工作,努力突破重點難點問題,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理提升手段,強化公司內(nèi)部控制和風險管控。
于敦波對公司全面深入開展管理評審工作給予肯定,并針對解決制度規(guī)范性、堵塞重要領域和關鍵環(huán)節(jié)制度漏洞、填補新領域新業(yè)態(tài)內(nèi)控制度空白、保障問題整改落實到位等四個方面提出工作要求。
隨后,會議正式啟動了內(nèi)控流程融合專項工作。劉慧舟介紹了開展專項工作的背景和意義,宣讀了公司關于專項工作的決定。咨詢專家對具體工作計劃進行了宣貫。
楊海強調(diào),管理評審是公司對內(nèi)控工作充分性、有效性的全方位評價,各公司要以此為抓手加強內(nèi)部管理。他還對新階段內(nèi)控合規(guī)工作提出四點要求,一是要提高站位、統(tǒng)一思想、持之以恒;二是堅持對標世界一流;三是加強風險防控,四是堅持開展管理評審。
尹嬌指出,有研新材高度重視內(nèi)控合規(guī)工作,內(nèi)控體系管理評審是工作方法的創(chuàng)新,內(nèi)控流程融合專項也是工作中的有益探索。她同時圍繞重點風險及管理缺陷進行了分析和提示,對有關問題整改工作提出了要求。
加強內(nèi)控合規(guī)及制度建設,是踐行依法治企的重要舉措,是有效防范化解各類風險,實現(xiàn)規(guī)范管理的基礎保障。有研新材將繼續(xù)以內(nèi)控合規(guī)及體系建設為抓手,不斷提升公司治理水平,為實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。